問題已解決
老師你好,這是我2月份沒有認證發票時做的分錄,現在3月份把發票認證了,應該如何做分錄呢?



借:應交稅費-增值稅-進項
貸:應交稅費-增值稅-待抵扣
2023 04/14 08:39

84784973 

2023 04/14 08:40
金額應該填多少呢?

家權老師 

2023 04/14 08:42
就是你當月轉的待抵扣的金額

84784973 

2023 04/14 09:10
那這樣與我實際認證的發票有差額呢

家權老師 

2023 04/14 09:17
這個只是結轉未認證的部分,其他部分該怎么結轉就怎么結轉
