問題已解決
去年開了20萬的免稅發票,因開票有誤,今年紅沖后重新開具(含稅金額20萬的1%征收率的發票),現在季度申報,發現銷售金額是負數,稅金是正數,怎么申報增值稅[發呆]



你好,第十欄填寫銷售額負數,這個申報不了的,得去稅務局那邊申報的。
2023 04/17 09:00

84785025 

2023 04/17 09:10
老師,我銷售負數金額填寫第10行,稅金正常填寫嗎

郭老師 

2023 04/17 09:14
你只填寫實際銷售金額就可以的。

郭老師 

2023 04/17 09:14
這個稅額就不能再填寫這一個了,只能是負數。

郭老師 

2023 04/17 09:14
是你這個發票自己開的有問題,當時開的是免稅的,你今年紅沖免稅的,再開也是免稅的。
