問題已解決
老師好!我沖銷前期暫估的時候,沖銷以后要不要把這個發票再做一個會計分錄,我把前期暫估的憑證原樣負數沖了,感覺好像不對



暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
2023 04/23 14:47

老師好!我沖銷前期暫估的時候,沖銷以后要不要把這個發票再做一個會計分錄,我把前期暫估的憑證原樣負數沖了,感覺好像不對
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容