問題已解決
建筑行業外地預繳增值稅,比如本月銷項減進項是120萬,外地預交20萬,本月應納稅100萬。請問預繳怎么做分錄,期末結轉怎么做分錄



你好,借,應交稅費,應交增值稅,已交稅金貸,銀行存款。
其實這個沒有說要結轉,可以不用結轉。
2023 05/10 13:39

84785043 

2023 05/10 13:43
期末其余稅金怎么結轉呢

宋生老師 

2023 05/10 13:44
你好,其實按照現在的要求啊,是可以不用結轉
1.月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
2.月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
3.月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——預交增值稅
4.當月交納以前期間未交的增值稅額
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款

84785043 

2023 05/10 13:44
期末結轉稅金是,借,轉出未交增值稅120萬,貸未交增值稅120萬嗎

宋生老師 

2023 05/10 13:45
你好,分路是這樣,但是金額是100萬。

84785043 

2023 05/10 13:48
這120萬是3月計提的數,4月分交的時候20萬是外地項目預繳,100萬是本地申報稅費

84785043 

2023 05/10 13:49
3月計提4月繳納各怎樣做分錄

宋生老師 

2023 05/10 13:50
你好,這個120萬是三月計提的,你三月份的進項稅額有多少?

84785043 

2023 05/10 13:51
銷項減去進項之后的金額是120萬

宋生老師 

2023 05/10 13:53
你好,三月份的時候作,借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅120
4月
借:應交稅費——應交增值稅(預交稅金)
? ? 貸:銀行存款

84785043 

2023 05/10 13:55
一百萬呢

84785043 

2023 05/10 13:55
麻煩老師寫個詳細的

宋生老師 

2023 05/10 13:56
你好,什么100萬?你這個是兩個月的,沒有100萬。你如果是一個月的才會有差額100。
