問題已解決
老師,我們在2022年開具的發票并且已經入賬,但是2023年我們接到通知讓我們作廢2022年開具的發票,我們就重新開具紅字發票,重新開具紅字發票如何做賬呢?



借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
應交稅費,負數
借應收賬款,貸主營業務收入應交稅費。
2023 05/11 15:16

84785040 

2023 05/11 15:17
收到 謝謝老師

郭老師 

2023 05/11 15:21
不用客氣,工作愉快。

老師,我們在2022年開具的發票并且已經入賬,但是2023年我們接到通知讓我們作廢2022年開具的發票,我們就重新開具紅字發票,重新開具紅字發票如何做賬呢?
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