問題已解決
我3月暫估了成本,4月實際到的發(fā)票,如何沖暫估,利潤也結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么調(diào)整記賬憑證?



暫估入庫?
借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)?
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023 05/17 16:20

84784993 

2023 05/17 16:22
我直接原分錄負(fù)數(shù)沖掉了,然后按實際收到的發(fā)票入賬,但是本年利潤金額不合適呀

家權(quán)老師 

2023 05/17 16:26
按我的思路做就是了哈
