問題已解決
代客戶買材料,中間會賺一點差價,然后材料回來,用這材料生產產品,我應該怎么入會計分錄?



你好; 供應商開票給你的; 還是開給這個客戶的;才好判斷 怎么來處理分錄的?
2023 05/22 10:43

84784975 

2023 05/22 10:59
開給我們的,到時候我們再按我們收到客戶的開給客戶

meizi老師 

2023 05/22 11:01
你好;那你就得做 庫存商品; 銷售出去給客戶; 做收入結轉成本? ?

84784975 

2023 05/22 11:02
哦哦,就是按正常的入。那我收入客戶的款呢?

meizi老師 

2023 05/22 11:04
你好;? 借銀行存款貸預收賬款? ; 借預收賬款 貸主營業務收入; 銷項稅; 借主營業務成本貸庫存商品;? 購進; 借庫存商品; 進項稅貸銀行存款?

84784975 

2023 05/22 11:42
首先是我們入庫供應商的材料,然后我們領料做產品,然后我們又要開一張原料的票給客戶,這個不是會原料出庫嗎?

meizi老師 

2023 05/22 11:43
你好1;? ? 你們 是銷售出去給客戶 ; 不是? 自己領用出庫? ?

84784975 

2023 05/22 11:57
那我們要用這個料生產加工呀?

meizi老師 

2023 05/22 11:58
你好;? 你 做 領用記入生產成本去? ?

84784975 

2023 05/22 14:19
正常我們是這樣的:
材料入庫:借 :原材料
貸:銀行卡
領料: 借:生產成本
貸:原材料
成品入庫:借:商品庫存
貸:生產成本
銷售商品:借:應收
貸:主營收
結轉成本:借:主營成
貸:庫存商品
那我收的客戶買材料的錢就是客戶的貨款?收客戶的材料款想不通怎么搞

meizi老師 

2023 05/22 14:20
你好; 你之前收客戶錢的時候你走的什么科目的? ?;你這個是買來自用; 還是買來銷售給客戶 ; 看你的科目 是買來自己生產加工銷售的業務

84784975 

2023 05/22 14:42
這個收客戶錢我就是不知道應該怎么入,這個材料是這個客戶要用的,客戶轉材料錢給我們廠,我們廠給供應商,然后我們用這個材料幫客戶加工,然后這個材料是我們廠跟供應商直接買,那我們跟客戶報的材料價會比供應商那邊高一點。

meizi老師 

2023 05/22 14:43
你好; 你們收取 材料款; 是 收取的加工費還是什么材料費 ; 你們業務都走不通哦; 到底合同怎么簽訂的?
