問題已解決
2021年暫估的成本在22年匯算前發票沒有回來,納稅調增了。但是6月份這個發票又回來了,那之前調增這個稅白上了嗎?



現在你可以更正申報2021年的匯算清繳
2023 05/31 09:43

84785013 

2023 05/31 09:50
在哪里更正?電子稅務局還是稅務局大廳?

家權老師 

2023 05/31 09:56
只有去稅務大廳更正申報了

84785013 

2023 05/31 09:57
老師,能否用以前年度損益調整科目做出調整,如何寫分錄?

家權老師 

2023 05/31 10:00
以前都已經做賬了,為啥還要調整呢?

84785013 

2023 05/31 10:02
之前是虛擬的成本,發票回不來了,或者說是退貨了沒有這部分成本了,。對應的應付賬款也沒有了

家權老師 

2023 05/31 10:18
那你就使用以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:應付賬款
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤

84785013 

2023 05/31 10:24
以前年度損益調整都在借方嗎?

家權老師 

2023 05/31 10:26
寫錯了,后邊這個做相反的分錄

84785013 

2023 05/31 10:32
這個沒了成本,應該是調增了利潤,那最后應該就是在未分配利潤的貸方吧?

家權老師 

2023 05/31 10:37
借:以前年度損益調整
貸:應付賬款
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
你要調整成本,就是這樣

84785013 

2023 05/31 10:40
成本拿掉了,這利潤肯定增加了,現在怎么還得更加虧損,這樣成雙倍的虧損了

家權老師 

2023 05/31 10:46
你現在是取得了發票,要調減利潤的哈.為啥說是增加利潤?

84785013 

2023 05/31 10:52
問叉劈了,我還問的一個問題。也是你在給我解答,

家權老師 

2023 05/31 10:53
哦哦,如果沒有疑問就結束了哈
