問題已解決
老師好,去年12月暫估了一筆成本,現5月收到發票,那我現在是在收到發票的當月沖掉暫估和結轉的成本,然后按正常收到票再結轉成本是嗎



暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
? ?利潤分配-未分配利潤(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
2023 05/31 15:52

84784972 

2023 05/31 17:17
收到,謝謝老師

家權老師 

2023 05/31 17:18
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!
