問題已解決
應(yīng)付職工薪酬可以直接在期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎,不要過到管理費用了在結(jié)轉(zhuǎn),因為工資沒有計提



您好,不可以的,這樣的話,利潤表數(shù)據(jù)與資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)的鉤稽關(guān)系就不對了。
2017 12/23 23:04

84784979 

2017 12/23 23:09
那計提一般在什么時候計提,發(fā)工資一般都是下個月,

王雁鳴老師 

2017 12/23 23:12
您好,計提一般情況下,是在當(dāng)月計提。

84784979 

2017 12/23 23:15
老師,我們一般一個月要結(jié)一次賬,那么管理費這些肯定有余額,還是說每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,

王雁鳴老師 

2017 12/23 23:17
您好,一般情況下,管理費用每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。
