問題已解決
老師 資產(chǎn)負債表期末數(shù)不平,就差劃紅錢的那個數(shù),那怎么調(diào)啊



您好,那您要看具體分錄,損益表應當全部結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2023 06/14 10:20

84784970 

2023 06/14 10:30
老師,就差固定資產(chǎn)計提折舊的金額,分錄是自帶出來的

84784970 

2023 06/14 10:31
還是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本

小林老師 

2023 06/14 10:49
您好,那就先結(jié)轉(zhuǎn)期末損益科目后再看

84784970 

2023 06/14 15:00
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,不平,跟結(jié)轉(zhuǎn)成本有關(guān)系嗎

小林老師 

2023 06/14 15:29
只跟損益表有關(guān)系,那您聯(lián)系軟件服務商
