問題已解決
老師 想問一下當(dāng)月取得發(fā)票的分錄可以這樣寫嗎借其他相關(guān)科目 借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款。 我當(dāng)月不認(rèn)證就不用在做會計(jì)分錄吧,等到要讓認(rèn)證抵扣的時候再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?



您好, 沒錯的 就是這么做賬的
2023 06/15 10:27

84784976 

2023 06/15 10:28
好的,謝謝老師

東老師 

2023 06/15 10:28
不客氣,幫忙給個五星好評
