問題已解決
1.未認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票入賬分錄是做借:庫存商品、主營業(yè)務(wù)成本,借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)付賬款,2.等哪天認(rèn)證了其中一些進(jìn)項票,就做筆分錄借:應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項稅額 貸: 應(yīng)交稅費- 待認(rèn)證進(jìn)項稅額,是這樣做的嗎



你好,這樣處理是正確的對的。
2023 07/20 14:53

84784999 

2023 07/20 19:24
那到時候可能認(rèn)證發(fā)票不多,那不管他認(rèn)證的是哪筆發(fā)票,我只要認(rèn)證了發(fā)票,就沖借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅.是嗎?

玲老師 

2023 07/20 19:59
是的,是這樣的,對的。
