問題已解決
老師您好,已經抵扣的進項稅,現在收到紅字負數發票了,我的賬這樣做;借原材料(紅字)應交稅費-應交增值稅(進項稅)紅字 貸應付賬款(紅字)對不對?



同學你好
進項不要寫紅字
要貸方轉出
2023 06/21 15:52

84784953 

2023 06/21 15:56
能幫我寫下分錄嗎?謝謝老師

樸老師 

2023 06/21 16:02
借原材料負數
貸應付賬款負數
貸進項轉出

84784953 

2023 06/21 16:04
貸方是應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出嗎?

樸老師 

2023 06/21 16:08
同學你好
對的
是這樣
