問題已解決
收到客戶的合作物流公司的快遞費,應該怎么做賬,相當于就是本來是到付的,但是客戶讓我們先墊付,然后再把錢轉給我們公司,但是我們還沒有付給我們的快遞公司錢?需要新增一個供應商科目嗎?



借銀行存款
貸其他應付款
2023 07/01 10:33

84784948 

2023 07/01 10:35
那不是一致掛著這筆其他應付款啦?我們沒有辦法開票給這個物流公司84元的快遞費發票的

家權老師 

2023 07/01 10:37
你要支付給別人就沖減其他應付款,不再支付就計入收入

84784948 

2023 07/01 11:20
我們84元是付給月結的順豐快遞

家權老師 

2023 07/01 11:20
以后支付的時候沖其他應付款
