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問題已解決

甲公司企業所得稅稅率為25%,享受“三免三減半”,20X1年至20X3年免交企業所得稅,20X4年至20X6年減半按照12.5%的稅率交納企業所得稅。20X2 年12 月10 日,甲公司購入一臺不需要安裝即可投入使用的行政管理用A設備,成本為6 000萬元。該設備采用年數總和法計提折舊,預計使用5年,預計無凈殘值。稅法規定,固定資產按照年限平均法計提的折舊準予在稅前扣除。假定稅法規定的A 設備預計使用年限及凈殘值與會計規定相同。2X13年:遞延所得稅資產余額=400×12.5%+400×25%=150萬元。18年的這一道**,13年的可抵扣差異不是800萬嗎?為什么用400乘以不同的稅率?

84785030| 提問時間:2023 07/01 23:36
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思路老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,初級會計師
同學您好,請稍等一下
2023 07/01 23:48
思路老師
2023 07/01 23:55
遞延所得稅應按照轉回時的稅率計算 會計上折扣:2000、1600、1200、800、400 稅法折舊:1200 差額:800、400、0、-400、-800 所以分別在16年轉回400、17年轉回400
思路老師
2023 07/01 23:55
滿意的話還請幫助五星好評,祝學習順利
84785030
2023 07/02 08:17
題目是問2013年末的遞延所得稅余額,我還是不明白這兩個400代表什么
思路老師
2023 07/02 09:24
2013折扣差額是+800,2016年轉回了400,剩下的400在2017年轉回
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