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請教一下,出口已開票需要轉內銷,增值稅申報要怎么處理呢?退稅申報呢?



當時填寫了免稅銷售額的嗎?退稅申報就不用申報了。
2023 07/11 09:26

84785000 

2023 07/11 09:35
當時開票月份已經填了,免稅銷售額了 那現在要申報轉內銷的,增值稅怎么填呢 需要進項轉出嗎

郭老師 

2023 07/11 09:36
你好,轉內銷進項可以抵扣進項,底庫選擇底庫勾選在13%銷售貨物里面填寫。

郭老師 

2023 07/11 09:36
然后你的免稅銷售額需要修改一下的,需要填寫負數。

84785000 

2023 07/11 09:52
那退稅申報那邊呢?

郭老師 

2023 07/11 09:55
不需要申報,你都不能退稅了。

84785000 

2023 07/11 10:10
好,那我們出口有報關,有收款但是因為報關編碼有誤,需轉內銷。這個情況做免稅處理比較好,還是需要做內銷?

郭老師 

2023 07/11 10:13
免稅
你不用交增值稅的。

84785000 

2023 07/11 10:54
好,那我們出口有報關,有收款但是因為報關編碼有誤,需轉內銷。這個情況做免稅處理比較好,還是需要做內銷?\\"
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對了,老師,那這邊賬務處理要怎么做呢

郭老師 

2023 07/11 10:57
免稅
借銀行貸主營業務收入

84785000 

2023 07/11 11:41
老師,你可以說詳細點嗎 是之前月已開票的,這個月做免稅

郭老師 

2023 07/11 11:44
對的,是的,是這么做的,你不是問哪個好嗎?內銷它得視同內需需要做應交稅費增值稅的,你需要繳納增值稅,你說不交稅好還是交稅好,肯定是不交稅好啊。

郭老師 

2023 07/11 11:44
之前的能退稅,借銀行存款貸走業務收入,現在是免稅的,只不過是不給你退回進下來了,你還是借銀行放款貸主營業務收入可以吧。

84785000 

2023 07/11 13:48
進項需要轉出嗎

郭老師 

2023 07/11 13:52
免稅的進項需要轉出,如果你選擇的是退稅勾選,不需要轉出,因為他之前也沒有抵扣。
