問題已解決
老師好,這個月接手了外賬,之前做賬的一直做的庫存現(xiàn)金,銀行存款為0,但是銀行存款每個月都有流水,這個月接賬想只把自己接手以后得銀行存款做進去,之前的不想動,怎么入賬啊?



你好;你要調(diào)數(shù)據(jù)才行的; 說明 有的是 銀行支付的; 你做的現(xiàn)金; 你現(xiàn)金 是不是負數(shù)了? ?
2023 07/11 09:58

84784970 

2023 07/11 10:00
現(xiàn)金目前沒有負數(shù),但是之前做賬的都給做了其他應付款

meizi老師 

2023 07/11 10:04
你好;? 那不對哦; 你要調(diào)科目下的? ?

84784970 

2023 07/11 10:06
調(diào)科目的話銀行存款和其他應付款對不上,他倆的數(shù)據(jù)是不一致的,之前記賬的就是胡亂寫的數(shù)據(jù)

meizi老師 

2023 07/11 10:10
你好; 那你一筆筆拉核對 調(diào)整; 這個要走調(diào)整報告的??

84784970 

2023 07/11 10:12
老師這個可不可以直接做一筆
借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金 調(diào)整一下
之前的賬不想改動

meizi老師 

2023 07/11 10:15
你好; 可以; 但是你要有明細表做支撐??

84784970 

2023 07/11 10:18
您說的明細表是之前的每一筆業(yè)務都要有嗎?這個銀行存款的業(yè)務之前是一筆都沒做的,庫存現(xiàn)金的業(yè)務和銀行存款沒有一次是可以對得上的

meizi老師 

2023 07/11 10:19
你好; 對的;? 為什么要調(diào) ; 你這個數(shù)據(jù)怎么來 ;? 要有明細的??

84784970 

2023 07/11 10:21
老師這個從去年成立到現(xiàn)在的都要有明細,還是從今年的開始

meizi老師 

2023 07/11 10:22
你好;? ? 你從錯誤 的開始月份來走明細哈??

84784970 

2023 07/11 10:24
好的,謝謝老師

meizi老師 

2023 07/11 10:25
不客氣的;滿意請給予評價?
