問題已解決
去年年底暫估30萬,今年發票沒找來,所得稅匯算直接調增繳稅了,那我今年賬里需要沖暫估嗎?不沖的話未分配利潤不一致啊



你好,您沒有回來發票是調表不調賬暫估的不用再處理了。
2023 07/13 09:51

84785003 

2023 07/13 09:54
那賬表的利潤就不一致了啊

玲老師 

2023 07/13 09:56
你好,咱賬務處理沒有錯誤不存在,說利潤不對呀,那除非咱賬務處理有錯誤。

84785003 

2023 07/13 09:58
您就是說去年暫估今年沒來票,表調增繳稅,今年賬里去年賬里都不用調整是嗎?

玲老師 

2023 07/13 10:02
這個意思對是這個意思對的。

84785003 

2023 07/13 10:25
比如說去年暫估30萬之后利潤是虧損10萬,今年沒找來發票調增30后利潤就是20萬,可賬里還是虧損10萬,這就不一致了啊,老師我繞不過來啦

玲老師 

2023 07/13 10:28
問掌沽30萬咱不是說造假,隨便寫30萬,咱是真實業務發生了,所以咱實際還是記到30萬是正確的,咱賬務處理沒有錯誤,所以說咱們賬是不需要調整的。
咱們匯算清繳調整是因為他沒有發票,不讓所得稅前扣除,是這個原理。

84785003 

2023 07/13 10:46
那比如按去年暫估完的利潤我是虧損10萬,可以彌補,但是匯算調增以后我就盈利了不能彌補了,但是看去年的利潤表還是顯示虧損10萬啊

玲老師 

2023 07/13 10:48
除非你賬務處理有錯誤。因為咱們暫估的咱就是正常入賬的,也正常影響你的利潤了。

玲老師 

2023 07/13 10:48
匯算清繳調整是因為他沒有發票不讓扣除。

玲老師 

2023 07/13 10:49
匯算清繳他不會影響你實際的利潤,是因為沒有發票不讓扣除才調整繳稅的。

84785003 

2023 07/13 10:51
就是說虧損的10萬還是可以彌補的對嗎,非常感謝老師

玲老師 

2023 07/13 10:53
好是的,企業有虧損還是可以彌補的,可以往前彌補10年的虧損。
