問題已解決
應交稅費貸方有余額,2021的稅費減免都沒有轉營業外收入,現在要怎么做,稅務怎么做?



就是咱減免的部分沒有結轉,是這個意思吧?
2023 07/14 12:02

84784990 

2023 07/14 12:10
對的從21年開始應交稅費一直貸方有余額。

玲老師 

2023 07/14 12:13
先做結轉
借,應交稅費貸,以前年度損益調整。
是需要調整所得稅。
借以前年度損益調整,貸應交稅費企業所得稅。
結轉損益,
借以前年度損益調整,貸未分配利潤。

84784990 

2023 07/14 12:15
不能直接,借,應交稅費,貸營業外收入嗎?這個稅費是因為營業收入沒達起征點的

玲老師 

2023 07/14 12:19
您好,如果您金額特別小,可以這樣處理金額大的就是上面玩的那種處理。

玲老師 

2023 07/14 12:19
這是考慮重要性的原則。

84784990 

2023 07/14 12:20
21年到現在是有4萬多的應交稅費,做賬時是按借銀存,貸主營,應交稅費3%來算的

玲老師 

2023 07/14 12:25
這個金額其實也不算小,我建議你是按我這樣處理。這樣是正規的處理。

84784990 

2023 07/14 12:27
那就是直接可以在23年6月做賬做結轉是嘛?那稅務方面呢怎么做?

玲老師 

2023 07/14 12:31
稅務的聯系稅務局補稅就可以了。然后處理就做到現在是正確的。

84784990 

2023 07/14 12:32
我們這個企業沒有盈利的,還是虧損狀態,利潤是負數呢

玲老師 

2023 07/14 12:32
你好 虧損不交稅的? ?
