問(wèn)題已解決
老師,資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦,怎么檢查,對(duì)不出來(lái)



您好, 期末結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有?
2023 07/16 15:26

84785026 

2023 07/16 15:42
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益了

84785026 

2023 07/16 15:43
資產(chǎn)比負(fù)責(zé)多9千整

劉艷紅老師 

2023 07/16 15:45
那你調(diào)下賬吧,負(fù)債這邊計(jì)入未分配利潤(rùn)里面

84785026 

2023 07/16 15:49
蛤,這樣行嗎?不知道會(huì)不會(huì)有沒其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付要調(diào)整

84785026 

2023 07/16 15:51
有已付款,未收到發(fā)票的,借記的其它應(yīng)付款

84785026 

2023 07/16 15:52
而且負(fù)責(zé)記入未分配利潤(rùn),損益表就對(duì)不上了吧

劉艷紅老師 

2023 07/16 15:53
資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,只要這平等就可以

84785026 

2023 07/16 15:56
調(diào)賬是怎么調(diào)?要做分錄還是直接把申報(bào)的未分配利潤(rùn)加9000

劉艷紅老師 

2023 07/16 15:57
借:本年利潤(rùn)
貸:利潤(rùn)分配-未分配
