問題已解決
2022年5月做了個未開票收入,借:應收賬款 貸:固定資產清理 應交稅費-增值稅 ,2023年7月開票分錄該如何做



你好!你紅字沖減之前的分錄,然后按發票金額再做一次
2023 07/21 13:44

84785046 

2023 07/21 13:44
好的,謝謝

宋生老師 

2023 07/21 13:44
你好!不用客氣的了

2022年5月做了個未開票收入,借:應收賬款 貸:固定資產清理 應交稅費-增值稅 ,2023年7月開票分錄該如何做
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