問題已解決
這個怎么調(diào)賬啊!老師,應收賬款和應付賬款是負數(shù),怎么辦?資產(chǎn)總計是負數(shù)也不對啊?這咋調(diào)整?



你好,應收賬款按照應收賬款科目的明細賬的借方,加上預收賬款明細賬,借方數(shù)據(jù)填寫。
應付賬款是按照應付明細賬的貸方科目和預付賬款的貸方科目合計填寫。
2023 07/21 14:18

玲老師 

2023 07/21 14:18
這個正常賬務(wù)處理沒有錯誤就直接按這個填寫報表就行了,賬是不需要調(diào)整的。
