問題已解決
老師,建筑企業預繳增值稅,月末做了 借:應交稅費-未交稅費 2000 貸:應交稅費-預繳增值稅 2000, 這筆分錄以后還要不要再做一筆 借:應交稅費-轉出未交增值稅 2000 貸: 應交稅費-未交增值稅 2000 這個分錄



你好!是的。需要這樣才平。不過,對于未交的,要看你還有沒有做其他分錄。如果沒有其他分錄,這樣就可以了
2023 09/09 09:04

84785022 

2023 09/09 09:11
如果當月在當地補交稅款時有未交的稅款,還要做一筆 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值? ?的話預繳的稅款月末還要做這筆分錄嗎?

宋生老師 

2023 09/09 09:13
你好!是的。也是要做的

84785022 

2023 09/09 09:14
好的,謝謝老師!

宋生老師 

2023 09/09 09:15
你好!不用客氣的了
