問題已解決
如果說我單位開具的增值稅專用發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要紅沖,對方也開具了紅字專票信息表,我這邊也相應(yīng)的開具了負數(shù)發(fā)票,那么我需要將原藍字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)收回來嗎?還是只需要對方吧專票信息表給我就行?



只需要對方吧專票信息表給你就行
2023 09/11 16:30

如果說我單位開具的增值稅專用發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要紅沖,對方也開具了紅字專票信息表,我這邊也相應(yīng)的開具了負數(shù)發(fā)票,那么我需要將原藍字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)收回來嗎?還是只需要對方吧專票信息表給我就行?
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