問題已解決
老師,您好,我們公司先付了材料款,材料已經(jīng)使用,那需要結轉成本,有一部分是直接結轉到主營業(yè)務成本的有一部分是合同履約成本工程施工里的,那可能幾個月以后才能收到發(fā)票,該怎么做賬?



那么你們當時是要做
借:原材料
帶:應付賬款
2023 09/19 11:34

84784961 

2023 09/19 11:35
老師,收到發(fā)票以后該怎么做,已經(jīng)結轉了成本,有進項稅該怎么辦

王超老師 

2023 09/19 11:38
那你們再確認增值稅部分的金額的
因為你結轉到成本,不可能是說把增值稅也結轉進去的

84784961 

2023 09/19 11:42
因為發(fā)票沒來,按價稅合計記得原材料,再把它結轉到主營業(yè)務成本了,這里面就是含稅了

王超老師 

2023 09/19 11:44
那你們要進行修改啊

84784961 

2023 09/19 11:46
嗯,那怎么修改,能不能增加一個科目,專門核算沒有開票這部分的稅?

王超老師 

2023 09/19 11:49
借:增值稅
帶:原材料
