問題已解決
老師,前面的會計在7月份的時候做了一筆確認物業費的應付賬款,然后當月做了待攤費用,現在發票來了,覺得這個賬做的不對,應付應該是含稅的金額,這個要怎么去調整哈



借:應交稅費-增值-進項
貸:應付賬款
2023 09/28 10:33

84785040 

2023 09/28 10:35
那就是做一筆借應交稅費-進項,貸應付賬款,然后在根據回單去沖減應付賬款的科目余額,待攤費用的余額再按照之前的繼續攤銷對么

家權老師 

2023 09/28 10:36
是的,就是那樣處理的
