問題已解決
代賬公司接回來的賬小規模減免增值稅分錄 借:應交稅費/減免稅款 貸:營業外收入/減免稅款 結轉完后查詢應交稅費一級科目還有余額對么


你好,要看情況,應交稅費科目如果除了減免稅款結轉到營業外收入以外,其他的應交稅費-個人所得稅有余額的話就代表個稅多扣或少扣了
2023 10/11 22:27
陳彤彤老師 

2023 10/11 22:28
但是如果只是減免增值稅結轉以后還有余額的話就是錯誤的

84784990 

2023 10/11 22:34
我看了一下明細,明細賬里有一個減免增值稅借方有余額和貸方的數可以沖減的,有一點疑問就是她用了應交稅費減免稅款這個科目對么

84784990 

2023 10/11 22:37
我看了一下明著有一個應交增值稅減免稅款的科目借方有余額,用這個科目對么
陳彤彤老師 

2023 10/11 22:45
你好,小規模納稅人按月不超10萬,季度不超30萬,是免稅的。用這個科目是可以的,正確的分錄先把銷項稅額轉入減免稅額,借:應交稅費- 銷項稅 貸:應交稅費-減免稅 ,下一步是借:應交稅費-減免稅 貸:營業外收入

84784990 

2023 10/11 22:53
好的謝謝老師
陳彤彤老師 

2023 10/11 22:58
不客氣,麻煩給我個好評喲
