問題已解決
老師,我們前幾個月開的發票,現在紅沖了,我之前做分錄是借:應收,貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅。稅款已經繳納,現在紅沖了,我分錄應該怎么寫?



借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
應交稅費負數
2023 11/03 15:36

84784949 

2023 11/03 15:41
老師,我之前還做了個。借:應交稅費-增值稅-銷項,貸:應交稅費-增值稅-轉出未交,借:應交稅費-增值稅-轉出未交,貸:應交稅費-未交增值稅。。借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款:這些分錄不用管嗎 ?

郭老師 

2023 11/03 15:42
需要的紅沖做相反的就可以的。借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅銷項,
借應交稅費未交增值稅,
貸應交稅費轉出未交增值。

84784949 

2023 11/03 15:44
老師,我實際稅款已經繳納了,全部紅沖了,那銀行存款就對不上了啊

郭老師 

2023 11/03 15:44
你好,嗯,補充最后一個分錄,你看到我寫的了嗎?

郭老師 

2023 11/03 15:44
不需要動最后一個分錄,只做前兩個。

84784949 

2023 11/03 15:46
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 11/03 15:46
不用客氣,工作愉快。
