問題已解決
一般納稅人,旅游業,差額征收的那一部分稅額怎么做賬



同學,你好
你開票按照差額開票,做分錄,就按照發票上的稅額做
2023 11/11 14:08

84784954 

2023 11/11 14:09
老師,那我可以差額開票和全額開票混著開嗎

84784954 

2023 11/11 14:11
老師,你看一下我這樣做對不對,收到發票,借主營業務成本,貸應付賬款,再每個月再結轉一下差額的稅額,分錄這樣,借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減,貸主營業務成本

小菲老師 

2023 11/11 14:11
同學,你好
不同項目可以分開開具

84784954 

2023 11/11 14:12
意思是不是兩種開票方式可以同時存在?

小菲老師 

2023 11/11 14:13
同學,你好
是可以的

84784954 

2023 11/11 14:14
老師,你看一下我這樣做對不對,收到發票,借主營業務成本,貸應付賬款,再每個月再結轉一下差額的稅額,分錄這樣,借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減,貸主營業務成本
老師,這個問題麻煩幫我解讀一下

小菲老師 

2023 11/11 14:15
同學,你好
你這樣做,是可以的

84784954 

2023 11/11 14:17
老師我這個分錄的摘要怎么寫比較合適呢

小菲老師 

2023 11/11 14:17
同學,你好
摘要:抵扣的稅額

84784954 

2023 11/11 14:20
老師,再問一下,我收到的成本發票,發票右下角備注欄有寫差額征稅,后面還有一些數字,這個數字是什么意思,這個數字比票面含稅金額小一點

小菲老師 

2023 11/11 14:24
同學,你好
截圖一下

84784954 

2023 11/11 14:26
你看一下

小菲老師 

2023 11/11 14:30
同學,你好
備注這個就是成本金額

84784954 

2023 11/11 14:35
這個金額是含稅還是不含稅,這個金額是不是申報表里面的這個金額

小菲老師 

2023 11/11 14:36
同學,你好
是不含稅的

84784954 

2023 11/11 14:36
圈起來的這個銷售額呢

小菲老師 

2023 11/11 14:37
同學,你好
這個全額征稅的

84784954 

2023 11/11 14:39
圈錯了,應該圈后面的那個金額,就是實際抵扣金額那里,也就是說我差額征稅,用的金額并非發票上的含稅金額,而是備注欄里面的這個金額?

小菲老師 

2023 11/11 14:41
同學,你好
嗯嗯,是的
