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購買8800的商品贈送1000積分,積分可以在平臺換購商品,那么開票按照8800開還是9800開?積分換購的商品是否還需要開票?積分兌換的商品進出庫按照財務(wù)費用入賬嗎?比如借:銀行存款8800 貸:預收賬款8800 借:預收賬款8800 貸:主營業(yè)務(wù)收入7787.61 貸:增值稅銷項稅1012.39 借:庫存商品1000 貸:銀行存款1000 借:主營業(yè)務(wù)成本884.96 借:進項稅115.04 貸:庫存商品1000 如果積分換購的時候正好用一千積分換了東西分錄是不是借:財務(wù)費用1000貸:庫存商品1000 如果積分累計需要體現(xiàn)在賬目里單獨設(shè)置某個客戶積分名字科目嗎?



這個按照8800開票就行的,不需要單獨設(shè)置客戶的名字
2023 11/14 06:59

84784962 

2023 11/14 07:53
銷售費用還是財務(wù)費用是否需要開票?積分兌換需要開票嗎?

東老師 

2023 11/14 07:57
記入到銷售費用,積分不需要開票

84784962 

2023 11/14 08:01
積分出庫的商品怎么和銷售出去的商品做區(qū)別,科目分類里要備注嗎?

東老師 

2023 11/14 08:03
這個你可以在摘要里面?zhèn)渥⒁幌隆?/div>

84784962 

2023 11/14 08:08
需要做備查賬嗎?

東老師 

2023 11/14 08:10
不需要,但是你可以做一個方便以后查詢


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老師請問銷售商品贈送積分,未來拿積分換購商品的會計分錄怎么做?積分的價值如何確定?
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暫估庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本時已做分錄
借:庫存商品1000
貸:暫估應(yīng)付款1000
借:主營業(yè)務(wù)成本1000
貸:庫存商品1000
后期如果收不到發(fā)票,是需要把上面的全部紅字沖銷,還是可以直接做以下分錄更正呢
借:主營業(yè)務(wù)成本-1000
貸:暫估應(yīng)付款-1000
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你好,向外面采購的商品1000元,沒有發(fā)票,法院把這個商品判給別人了,怎么做賬?
1.采購
借:庫存商品1000
貸:銀行存款1000
2.法院判給別人,并發(fā)貨
借:營業(yè)外支出1000
貸:庫存商品
到這里不知道稅怎么處理?
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你好老師,我公司注銷時候,庫存商品還有8800這個應(yīng)該怎么處理呢,可以借現(xiàn)金貸庫存?
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老師,5月份的時候是收到商品入庫單 做賬分錄借:庫存商品1000,貸:應(yīng)付賬款-暫估款 1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;:借:主營業(yè)務(wù)成本1000貸:庫存商品1000,6月份的時候發(fā)票到了后,賬務(wù)處理:借:庫存商品 1030,貸:應(yīng)付賬款1030,紅沖5月 賬務(wù)處理:借:庫存商品 1000,貸:應(yīng)付賬款-暫估1000,成本結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 30 貸:庫存商品30 這樣的話,6月份不是做了一筆賬務(wù)處理:借:庫存商品 1030,貸:應(yīng)付賬款1030,那庫存商品不是還是多了1000嗎?
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