問題已解決
老師您好!8月份收到工程款,其中一部分是支付給第三方公司的貼現費用,9月收到貼現公司的發票,怎么做會計分錄



同學您好,, 您是用什么貼現的呢
2023 11/14 22:25

84785020 

2023 11/14 22:28
第三方平臺貼現的

易 老師 

2023 11/14 22:29
同學您好,之前的賬工程款是怎樣掛賬的

84785020 

2023 11/14 22:30
應收帳款

84785020 

2023 11/14 22:31
收工程款:借:銀行存款10萬 借:財務費用—貼現費用 1200 貸:應收帳款101200元這樣對不對

84785020 

2023 11/14 22:32
貼現費用的發票,是次月收到的,怎么做會計分錄?

84785020 

2023 11/14 22:39
老師怎么做會計分錄?

易 老師 

2023 11/14 22:47
同學您好,以前已做費用的情況下,票附到 費用憑證下就可以了

易 老師 

2023 11/14 22:47
這種情況 ,不需要進行單獨的賬務處理了的

84785020 

2023 11/14 22:48
那把9月的發票附在8月份合適么

易 老師 

2023 11/14 22:53
同學您好,你好,可以的, 一般沒問題

84785020 

2023 11/14 22:55
那如果8月不做費用,怎么做會計分錄呢

易 老師 

2023 11/14 22:55
同學您好,前面借:財務費用—貼現費用 1200這項已經確認了的

84785020 

2023 11/14 22:57
好的,老師

易 老師 

2023 11/14 22:57
不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結束提問并評價)
