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請問老師,我們收到供應商的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,但是后期他們因為稅率錯了,又做了紅沖,那么我在稅務局申報表,要不要做進項轉(zhuǎn)出?或者我不轉(zhuǎn)出,正常抵扣這個負數(shù)發(fā)票能行嗎?



您好,這個的話,是需要轉(zhuǎn)出的這個
2023 12/01 14:37

請問老師,我們收到供應商的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,但是后期他們因為稅率錯了,又做了紅沖,那么我在稅務局申報表,要不要做進項轉(zhuǎn)出?或者我不轉(zhuǎn)出,正常抵扣這個負數(shù)發(fā)票能行嗎?
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