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應付職工薪酬在貸方怎么沖平?在借方呢



以后如果不支付的,借應付職工薪酬、借管理費用負數,
如果是在借方有余額的,借管理費用工資等
貸應付職工薪酬工資。
2024 01/04 09:12

84785039 

2024 01/04 10:10
個體戶做賬:應交稅費——應交增值稅——銷項還用結轉到應交稅費——未交增值稅嗎?

郭老師 

2024 01/04 10:11
小規模的用應交稅費、應交增值稅。

84785039 

2024 01/04 10:14
做賬軟件帶出來的銷項

郭老師 

2024 01/04 10:15
你好,你那就選擇肖像這一個的。

84785039 

2024 01/04 10:15
不用結轉吧?

郭老師 

2024 01/04 10:16
季度末不需要交稅,結轉到營業外收入里面去,就做這一個結轉,需要交稅的不用結轉。

84785039 

2024 01/04 11:05
是先開發票后付款還是先付款后開發票?

郭老師 

2024 01/04 11:18
只好你好,這個沒有規定,自己選擇。
