問題已解決
老師,7月份只有銷項,沒有進項,做的分錄是 借:原材料,應交進項稅額 結轉增值稅 借:應交增值稅/未交增值稅,貸 進項 ,,是不是錯的



沒有認證發票是嗎?如果是的話不對
2024 01/07 12:17

84784948 

2024 01/07 12:18
8月份認證的

郭老師 

2024 01/07 12:18
你好,那你看下所屬期是不是七月份的同學啊?你別看認證的月份你看所屬期可以吧。

84784948 

2024 01/07 12:20
有一張發票是7月份開具的,其他2張是之前月份開具的,7月份才做的賬

郭老師 

2024 01/07 12:21
你好,認證的所屬期8月份的話,這個進項稅額賬務處理做到八月份不能做到七月份

84784948 

2024 01/07 12:22
那我現在調賬用負數沖掉可以嗎?

郭老師 

2024 01/07 12:23
你好
七月份的你還能調整的可以

84784948 

2024 01/07 12:25
我就在這個月 用相同的分錄 用負數沖掉可以嗎?結轉增值稅的分錄也紅沖

郭老師 

2024 01/07 12:27
可以的,可以這么做的

84784948 

2024 01/07 12:31
然后,在做一筆調整8月份的 分錄 借 原材料 進項 這樣可以嗎

郭老師 

2024 01/07 12:32
可以的,可以這么做的。

84784948 

2024 01/07 12:34
我糊涂了,8月份結轉增值稅居然 把這個7月的稅額結轉了,剛剛查看憑證 算了下進項怎么不對的呢,

郭老師 

2024 01/07 12:41
你去看一下增值稅申報表表二多少

84784948 

2024 01/07 12:41
申報表是對的

郭老師 

2024 01/07 12:41
申報表和你賬上的核對呀
