問題已解決
老師請問下第三季度暫估的庫存商品借:庫存商品 貸:應付賬款_暫估 ,那后續開回來發票怎么去沖減呢?



同學你好,發票開回來后負數沖銷再按照正確的金額入賬就好了
2024 01/08 14:34

84785000 

2024 01/08 14:38
老師是不是我沖得不對

84785000 

2024 01/08 14:39
老師你看下

賈小田老師 

2024 01/08 14:48
就是和你暫估的分錄一樣,金額改成負數就行

賈小田老師 

2024 01/09 13:28
同學你好,如果沒有其他問題了麻煩點亮五星好評哦,感謝支持(∩_∩)
