問題已解決
我們公司有很多留底稅,要不要去退稅?因為我小紅書上看到很多說退稅會稅務稽查。



您好,本來就是的,我身邊就是有案例,咱不要勾選嘛,留抵多了,稅務會打電話讓我們退稅的
先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
2024 01/08 21:53

84784979 

2024 01/08 21:54
是身邊有很多什么案例呀?

84784979 

2024 01/08 21:55
做到待認證進項稅 那發票放在哪個月份的憑證后面 抵扣的月份還是做待認證的月份?

廖君老師 

2024 01/08 21:55
您好,是的,稅務局壞的,電話讓我們退稅,退了就查賬。也讓我退的,我說下月抵,還非讓我退,我直接申報未開票收入正把留抵用了,然后下月申報未開票收入負數

84784979 

2024 01/08 22:00
那你們之前未開票的收入報稅嗎?

廖君老師 

2024 01/08 22:09
您好,當然報的,我們公司準備上市,都是正規,只是那月進項稅多了10來萬
