問題已解決
老師,上月底我們原材料盤點,盤盈了一部分!然后要拿這部分盤盈的原材料,去抵賬,應該怎么做賬務處理?



借原材料
貸待處理財產損益,
借待處理財產損益,借管理費用負數
2024 01/20 10:17

84785002 

2024 01/20 10:22
抵賬的時候,做借原材料 貸應付賬款嗎

郭老師 

2024 01/20 10:22
你好,借應付賬款,貸其他業務收入,應交稅費,
借其他業務成本,貸原材料

84785002 

2024 01/20 10:26
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 01/20 10:26
不要客氣,周末愉快
