問題已解決
老師,11月份開的專票當時沒付款,就沒記賬,能在1月份把這筆賬記上嗎?



你好,可以在發現的時候補記相應分錄?
2024 01/25 15:12

84785019 

2024 01/25 15:21
正確的做法是麻煩這張發票的時候,如果沒付款,記在應付賬款 待抵扣進項稅額分錄里面是嗎?

鄒老師 

2024 01/25 15:21
你好,是的,是這樣的

84785019 

2024 01/25 15:27
好的老師,結轉本年利潤是必須記在結轉損益后面的憑證上嗎?就是記在最后一筆,這個本年利潤是系統過賬后看看本年利潤期末余額,然后再反結賬錄入這筆結轉本年利潤的分錄,是這么操作嗎?

鄒老師 

2024 01/25 15:28
你好,結轉本年利潤的分錄,是必須記在結轉損益分錄后面的
是這樣操作的

84785019 

2024 01/25 15:44
好的,謝謝老師

鄒老師 

2024 01/25 15:48
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?
