問題已解決
請問老師12月份多計提了印花稅,請問跨年用以前年度損益調整這個科目該怎么做分錄



你好,同學
本期沖回
借應交稅費應交印花稅
貸以前年度損益調整
2024 01/31 13:12

84784962 

2024 01/31 15:23
這個一筆分錄就可以了嗎?老師,不影響未分配利潤是不是

冉老師 

2024 01/31 15:26
是的,這一筆分錄,
以前年度損益調整科目月末結轉到未分配利潤

84784962 

2024 01/31 15:55
那我緊接著想做一筆結轉未分配利潤,是借以前年度所以調整
貸未分配利潤 這樣對嗎

冉老師 

2024 01/31 15:56
是借以前年度所以調整
貸未分配利潤?
是的
