問題已解決
申報增值稅的時候,申報表里面自動填了一欄進項稅額轉出,請問是哪里的問題?



這個不好判斷。因為各地的系統它可能存在差異。正常來說,進項轉出是需要咱手動填寫的。
2024 02/21 14:51

玲老師 

2024 02/21 14:52
看一下有沒有一樣的金額,然后判斷一下。

84784978 

2024 02/21 14:52
會不會是因為我認證了不該抵扣的

玲老師 

2024 02/21 14:54
那正常是說要自己填寫上要選擇哪種進項轉出才會帶出來的?

84784978 

2024 02/21 17:06
老師,我看到1月開了2份紅字信息表,但是對方沒有開具紅票,其中有一張的稅額就和這個進項稅額轉出金額一致,會不會是這個原因?

玲老師 

2024 02/21 17:07
好,那可能就是這個原因。

84784978 

2024 02/21 17:34
但是對方沒有開紅字,我申報表有進項稅額轉出,轉出額部分該怎么做賬呢

玲老師 

2024 02/21 17:36
借成本費用,貸進項轉出? 和系統對上就行? 后面回來負數 發票 就不用轉出了?

84784978 

2024 02/21 18:08
和增值稅做在一個憑證里面嗎?

玲老師 

2024 02/21 18:32
就是做一個進項轉出的分錄。

84784978 

2024 02/21 19:04
銷后退貨導致的紅字發票,分錄該怎么做呢?

玲老師 

2024 02/21 19:06
借成本費用科目負數,貸應付賬款負數

玲老師 

2024 02/21 19:07
采購方是這樣處理,銷售方紅沖收入和成本

84784978 

2024 02/21 22:01
銷售方是不是借:應交稅費-未交增值稅,貸:進項稅額轉出

玲老師 

2024 02/22 08:12
銷售方是紅沖收入和成本退貨是這樣處理,他沒有進項轉出。
是采購方是把抵扣的進項轉出來。

玲老師 

2024 02/22 08:12
前面回復轉出來進項,那不是你第1個提問說你有進項轉出來了嗎?
