問題已解決
老師2023年11月份工資在2024年1月份發的,2023年11月份工資少計提6000元。我這個怎么賬務怎么處理呢?



你好? 可以把這6000元的費用補計提到1月的哈? 要不就匯算用以前年度調整的哈
2024 02/23 14:11

84784952 

2024 02/23 14:15
好的,謝謝您

王璐璐老師 

2024 02/23 14:15
加油 等你的好評哦

84784952 

2024 02/23 14:15
分錄怎么寫呢

王璐璐老師 

2024 02/23 14:18
借 管理費用 6000 貸 應付薪酬 6000? 借 應付薪酬 6000貸銀行存款6000

84784952 

2024 02/23 14:31
現在影響2023年利潤了,這個怎么處理?

王璐璐老師 

2024 02/23 14:32
匯算用以前年度損益調整 你們有這個科目嗎 沒有的話 最好是調整到24年的哈?

84784952 

2024 02/23 14:46
這個會計分錄怎么寫

84784952 

2024 02/23 14:47
這樣寫可以嗎?借,利潤分配-未分配利潤。貸銀行存款

王璐璐老師 

2024 02/23 14:47
借? ?以前年度 貸應付薪酬 借? 應付薪酬貸 銀行存款? 借 利潤分配 貸以前年度?

84784952 

2024 02/23 14:53
好的,我明白了。謝謝

王璐璐老師 

2024 02/23 14:54
加油 等你的好評哦
