問題已解決
老是,這個是我23年12月份做的預提,現在還沒有發票回來想到24年1月份紅沖,怎么做分錄才不會影響24年的數呢



同學你好
發票金額和暫估的金額一致嗎
2024 02/29 11:05

84785034 

2024 02/29 11:16
現在還沒有發票呢 想先紅沖

樸老師 

2024 02/29 11:19
沒有發票不用做分錄紅沖暫估的
如果匯算清繳之前暫估的沒有發票
那你就匯算清繳表里調增暫估的就可以
不用做分錄紅沖暫估

84785034 

2024 02/29 11:30
但是想紅沖到24年 24年后面會拿回發票的不想調增 可以做以前年度損益嗎

84785034 

2024 02/29 11:30
現在也只有1萬的發票 預提的是2.3萬

樸老師 

2024 02/29 11:34
同學你好
這個不用做分錄紅沖
如果收到一萬的發票那你就紅沖一萬的暫估
剩下的1.3萬匯算清繳調增就可以

84785034 

2024 02/29 11:39
紅沖分錄怎么做

樸老師 

2024 02/29 11:46
暫估的分錄咋做的呢

84785034 

2024 02/29 11:47
這樣的老師

樸老師 

2024 02/29 11:49
那你現在
借管理費用負數一萬
貸其他應付款負數一萬
還有你暫估的分錄不合適
以后這樣做
借費用科目
貸應付賬款暫估
這樣哈

84785034 

2024 02/29 11:51
好的謝謝老師,但是做管理費用負數 今年的管理費用都負了

樸老師 

2024 02/29 11:55
你不是收到了一萬的發票嗎
紅沖暫估的一萬然后再做一萬的藍字發票分錄
借管理費用一萬
貸其他應付款一萬
這樣
對今年的數據沒有影響
