問題已解決
老師,這個沖銷計提怎么做分錄呢?



你好 借 其他應付款 貸主營業務成本 等發票來了以后 費用確定了 就可以再做 借 主營業務成本 貸其他應付款的
2024 03/01 17:10

84784968 

2024 03/01 17:16
沖銷就是借其他應付款,貸主營業務成本嗎?

王璐璐老師 

2024 03/01 17:19
你好? ?你之前計提的成本相當于是暫估的成本? 等發票你可以像我這樣先全部沖掉? 再按照實際金額入賬 也可以按照差額沖銷調整的

84784968 

2024 03/01 17:23
這個就是計提了運費的分錄,現在我需要沖銷

王璐璐老師 

2024 03/01 17:28
你好? 你是發票來了金額不一致的嗎? ??借 其他應付款 貸主營業務成本? ? ?根據發票金額? ?就可以再做 借 主營業務成本 貸其他應付款的
