問題已解決
我們公司是活動公司 一般納稅人 23年年底的時候我做了一個暫估分錄 借:主營業務成本-活動成本 貸:應付賬款-暫估 現在1月份開回來了一張稅局代開的勞務發票 安裝費21萬 這個金額也是我暫估的金額 現在我想問一下 就是發票回來了怎么做賬 怎么沖掉之前的暫估 還有我去年做的那個暫估分錄是否正確



借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤,然后再做發票的,借利潤分配未分配利潤,貸應付賬款。
2024 03/05 15:09

84785026 

2024 03/05 15:12
老師你回答那個是暫估的分錄還是現在發票的分錄 我那個暫估分錄正確嗎

郭老師 

2024 03/05 15:13
好,第一個是沖贊鍋,第二個是做發票。

84785026 

2024 03/05 15:21
這樣嗎 我感覺不對

郭老師 

2024 03/05 15:23
最后一個貸應付賬款企業
感覺不對,哪個不對

84785026 

2024 03/05 15:25
我是這樣寫的

郭老師 

2024 03/05 15:28
可以的,沒有問題的,你說哪里不對?

郭老師 

2024 03/05 15:28
說一下你認為正確的是怎么做?

84785026 

2024 03/05 15:29
我發了我寫那個分錄出來在上面 你還沒告訴我我那個暫估分錄是不是正確的

郭老師 

2024 03/05 15:31
你好,暫估的分錄正確可以

84785026 

2024 03/05 15:39
因為那張21萬的發票就是算到23年的成本里面去的 我的理解是我做那筆暫估的分錄已經使得2023年的利潤減少了21萬了 當1月份收到發票的時候就做一筆跟暫估相反的分錄 然后再做一筆發票的分錄就可以了

郭老師 

2024 03/05 15:40
對的,是的。最好是體現以前年度的

84785026 

2024 03/05 15:42
我們是用小企業會計準則的 那就是按照我自己寫的分錄寫對嗎 安裝費21萬的發票用現金做賬

郭老師 

2024 03/05 15:45
是的,對的,是這么做的。

84785026 

2024 03/05 15:53
賬上現金不夠做賬 是做跟法人或者估計借現金的分錄嗎

郭老師 

2024 03/05 15:53
借庫存現金貸,其他應付款
