問題已解決
老師你好,問下我們進(jìn)項大于銷項,銷項是2159,進(jìn)項是35000。這個分錄對嗎



?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024 03/07 12:15

84785010 

2024 03/07 13:37
我這個未繳對不呢,上個月進(jìn)項收了33214.29回來,開票銷項出去了2651.76。

樸老師 

2024 03/07 13:39
那你這不是有進(jìn)項嗎

樸老師 

2024 03/07 13:39
按我上面給你的分錄來做就可以
進(jìn)項大于銷項

84785010 

2024 03/07 13:43
你那個分錄我最后還要做一筆轉(zhuǎn)出嗎

樸老師 

2024 03/07 13:45
同學(xué)你好
要抵扣的不用轉(zhuǎn)出
