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老師 本年累計發生額我應該寫哪個數啊



同學你好,如果要寫應交增值稅本年累計發生額,應該是未交增值稅的發生額。
2024 03/07 13:51

84785023 

2024 03/07 13:54
我這個金額就不對唄

大侯老師 

2024 03/07 13:59
同學你好,這個金額不對,這個合計數加上了進項和銷項,邏輯不對,應交增值稅累計發生額應該是累計銷項減去累計進項,這個差是未交增值稅明細科目的發生額。

84785023 

2024 03/07 14:03
應該是這張照片的哪個數啊

大侯老師 

2024 03/07 14:08
根據分錄方向,應該是貸方累計發生額,即:940257.05元。
轉出未交增值稅會計分錄:
將當月發生的應交增值稅額自“應交稅費—應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目:
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—未交增值稅

84785023 

2024 03/07 14:37
貸方累計發生額 和借方累計發生額的區別

大侯老師 

2024 03/07 14:43
理論上借方和貸方應該是相等的。除非有時候提前預繳增值稅經過了這個科目。

大侯老師 

2024 03/07 14:44
應交增值稅這個科目最終的余額應該是0才對,因為余額通過未交增值稅結轉了。

84785023 

2024 03/07 14:47
那我就是應交增值稅發生額 就是填未交增值稅的貸方是嗎

大侯老師 

2024 03/07 14:52
是的,應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)這個明細科目的累計貸方發生額。
