問題已解決
老師,我們公司是進項票是13%,銷項票是0,后面把13%的稅全部退了,這樣做賬可以嗎?



同學,你好
嗯嗯,可以的
2024 03/21 13:21

84785045 

2024 03/21 13:28
那期末“應交稅金-應交增值稅-出口退稅”、“應交稅金-應交增值稅-進項稅額”這兩個科目不是都有余額,要調整嗎?怎么調?

小菲老師 

2024 03/21 13:31
同學,你好
增值稅結轉分錄
1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。
2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。
3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。
