問題已解決
月末結轉成本的時候,我可以直接按銷售收入比例結轉嗎?就是我賣了10萬出去,購進12,然后我結轉就直接結轉10萬成本



你好,有的公司會按照比例結轉,比如預估毛利20%
按照銷售收入*80%結轉,年底調整差異
通常是不按照購進結轉成本的
2024 03/26 08:59

84784993 

2024 03/26 09:04
那就是10萬*80%=80000,然后所得稅就是2萬*5%=1000元

高輝老師 

2024 03/26 09:07
所得稅是可以抵減日常發的工資 房租 水電等費用

84784993 

2024 03/26 09:42
那如果我當月銷售大于購進,也要按比例結轉嗎?還是可以結完當月的,畢竟成本不夠

高輝老師 

2024 03/26 09:44
你好,最好按照進銷存結轉,要不之后會越來越緊張??赡茉斐梢淮涡越坏亩悤?。老板也會不愿意,不如每次都少交一些

84784993 

2024 03/26 09:58
但是我到年底還是不夠成本哎,每個月都缺很多

高輝老師 

2024 03/26 10:01
是的,最好都交一些稅,要不提前用了,以后更不好做賬

84784993 

2024 03/26 10:28
向銷售電子類產品所得稅稅負大概在多少比較合適

高輝老師 

2024 03/26 10:36
你好,批發是0.9%? 零售是2.5%增值稅的
企業所得稅批發是1%? 零售是1.5%

84784993 

2024 03/26 14:09
老師,不抵扣勾選的進項票怎么做分錄呀

高輝老師 

2024 03/26 14:11
不能抵扣需要做不抵扣勾選
比如也招待費的,不抵扣勾選后確認到業務招待費
借:管理費用-業務招待費
貸:銀行存款等

84784993 

2024 03/26 14:21
但是我的都是購買電子產品的進項票,只是偶爾有幾張快遞費

84784993 

2024 03/26 14:22
因為我賬上有34萬的暫估款,然后嘞,又要求每個月交那么多的增值稅,但是老板又不想交那么多的所得稅,就導致成本缺口很大,就想勾選一部分不抵扣勾選去沖掉這一部分暫估款

高輝老師 

2024 03/26 14:24
你好,公司是做電子產品銷售的么,如果做其他產品最好不要交叉,要不以后賬也會亂的

84784993 

2024 03/26 14:25
是做電子產品的,銷售電子產品,購進來的票也是電子產品

高輝老師 

2024 03/26 14:27
那還好一些,都是庫存,以后實際領用再確認出庫用途

84784993 

2024 03/26 14:36
那我做分錄應該咋做

高輝老師 

2024 03/26 14:39
收到電子產品入庫
借:庫存商品?
貸:應付賬款-暫估
收到發票認證
借:庫存商品? ?負數
貸:應付賬款-暫估 負數
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-進項
貸:應付賬款

84784993 

2024 03/26 15:35
那這個進項稅額還需要做別的分錄處理嗎?還是直接掛在進項稅額科目里面就行了

高輝老師 

2024 03/26 15:37
不做處理的,如果銷項的時候會計應交稅費-未交增值稅

84784993 

2024 03/26 15:45
為啥我把這個不抵扣的進項入賬之后,我資產負債表的應交稅費就變成負數了呀

高輝老師 

2024 03/26 15:55
你好,進項不抵扣么,那就只是做暫估
