問題已解決
老師,賬上有之前的會計2019年多計提的職工教育經費,計入其他應付款,現在該怎么處理呢?



你好,你如果想簡單處理,就做紅字憑證沖減。
2024 03/28 09:41

84784947 

2024 03/28 09:45
直接沖管理費用,還是沖利潤分配-未分配利潤呢?

宋生老師 

2024 03/28 09:45
你好,這個沖減未分配利潤。

84784947 

2024 03/28 09:49
老師,
借:其他應付款-職工教育經費,貸:利潤分配-未分配利潤 是這樣嗎?

宋生老師 

2024 03/28 09:51
你好,是的,就是這樣子。
